目 錄
第一部分 湖南省社會科學院(湖南省人民政府發展研究中心)概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
湖南省社會科學院(湖南省人民政府發展研究中心)
概況
湖南省社會科學院(湖南省人民政府發展研究中心)是進行社會科學研究,承擔國家、省社科規劃課題和黨政部門的研究任務的專門機構。承擔的主要職能、職責及業務范圍有:
①當好思想庫、智囊團,為省委省政府決策服務;
②開展哲學社會科學研究,促進哲學社會科學繁榮發展;
③承擔各級黨委政府和相關部辦委廳局、企事業單位委托研究項目,服務經濟社會發展;
④負責全省社科研究系列職稱評審工作;
⑤負責社科大院(包括社科聯和地方志)三家單位的后勤基建工作;
⑥承辦省委省政府交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。湖南省社會科學院(湖南省人民政府發展研究中心)內設機構包括:辦公室、科研處、人事與離退休工作處、后勤與財務處、機關黨委、工會6個職能部門;文獻信息中心(圖書館),《求索》雜志社2個科輔部門;文學研究所、歷史研究所、哲學研究所、經濟研究所、區域經濟與系統工程研究所、產業經濟研究所、中國馬克思主義研究所、社會學研究所、人力資源研究所9個研究所;宏觀經濟部、產業經濟部、社會發展部、經濟預測部、區域經濟部、財政金融部6個研究部。
(二)決算單位構成。湖南省社會科學院(湖南省人民政府發展研究中心)2022年部門決算匯總公開單位構成包括湖南省社會科學院(湖南省人民政府發展研究中心)本級單位一個。
第二部分
部門決算表
見附件1:湖南省社會科學院(湖南省人民政府發展研究中心)2022年度部門決算公開表.xlsx
第三部分
2022年度部門決算情況說明
2022年度收、支總計10109.22萬元。與上年相比,減少234.07萬元,降低2.26%,主要是因為我院(中心)加快合理統籌規劃結轉結余資金的使用,2022年初結轉結余資金較2021年有所減少。
2022年度收入合計8792.71萬元,其中:財政撥款收入7402.48萬元,占84.19%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入1332.58萬元,占15.16%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入57.65萬元,占0.65%。
2022年度支出合計8032.67萬元,其中:基本支出5458.32萬元,占67.95%;項目支出2574.35萬元,占32.05%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
2022年度財政撥款收、支總計7704.45萬元,與上年相比,增加1429.9萬元,增長22.79%,主要是因為:一是根據《關于省人民政府發展研究中心(省人民政府政務服務中心)機構改革有關事項的通知》(湘編〔2022〕5號)文件精神和機構改革有關文件規定,2022年5月,原省人民政府發展研究中心(省人民政府政務服務中心)31名人員轉隸到省社科院(省政府發展研究中心),我院(中心)收到財政撥款轉隸經費575.30萬元;二是新增了哲學社會科學創新工程、圖書館古籍保護與利用等專項經費。
(一)財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出6454.1萬元,占本年支出合計的80.35%,與上年相比,財政撥款支出增加1099.99萬元,增長20.54%,主要是因為機構改革和新增的項目經費使得支出有所增長。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出6454.1萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出324.95萬元,占5.03%;科學技術支出5190.46萬元,占80.42%;社會保障和就業支出524.58萬元,占8.13%;衛生健康支出79.96萬元,占1.24%;農林水支出4.5萬元,占0.07%;住房保障支出329.65萬元,占5.11%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為6261.83萬元,支出決算數為6454.1萬元,完成年初預算的103.07%,其中:
1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)
年初預算為0萬元,支出決算為304.53萬元,支出決算數大于年初預算數的主要原因是:機構改革轉隸經費年中撥付,并在當年形成部分支出。
2.一般公共服務(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務支出(項)
年初預算為29.81萬元,支出決算為20.42萬元,完成年初預算的68.50%。
3.科學技術支出(類)基礎研究(款)自然科學基金(項)
年初預算為10.3萬元,支出決算為8.71萬元,完成年初預算的84.56%。
4.科學技術支出(類)應用研究(款)其他應用研究支出(項)
年初預算為17.94萬元,支出決算為13.8萬元,完成年初預算的76.92%。
5.科學技術支出(類)科技條件與服務(款)其他科技條件與服務支出(項)
年初預算為0萬元,支出決算為21.33萬元,決算數大于預算數的原因是:年中追加創新型省份建設專項資金課題經費。
6.科學技術支出(類)社會科學(款)社會科學研究機構(項)
年初預算為5298.84萬元,支出決算為4838.44萬元,完成年初預算的91.31%。
7.科學技術支出(類)社會科學(款)其他社會科學支出(項)
年初預算為60.07萬元,支出決算為121.46萬元,完成年初預算的202.20%,決算數大于預算數的原因是:年中追加了省社會科學成果評審委員會及智庫課題經費、哲學社會科學創新工程經費、省級智庫建設經費。
8.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)
年初預算為134.37萬元,支出決算為186.72萬元,完成年初預算的138.96%,決算數大于預算數的原因是:年中追加了大院及辦公樓環境建設專項經費。
9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)
年初預算為124萬元,支出決算為204.8萬元,完成年初預算的165.16%,決算數大于預算數的原因是:2022年1月份墊支了按政策應在2021年支付的部分人員經費。
10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)
年初預算為286.5萬元,支出決算為306.8萬元,完成年初預算的107.09%,決算數大于預算數的原因是:新進人員的保險類支出在年中追加并形成支出。
11.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)
年初預算為0萬元,支出決算為12.5萬元,決算數大于預算數的原因是:年初我院(中心)并未編制當年無法預計的撫恤類經費支出。
12.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)
年初預算為0萬元,支出決算為0.48萬元,決算數大于預算數的原因是:年中追加建國初期參加革命工作的部分退休干部生活補貼和醫療補貼提標資金0.48萬元。
13.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)
年初預算為0萬元,支出決算為79.16萬元,支出決算數大于預算數的原因是:年中追加了醫療費指標,并在當年形成支出。
14.衛生健康支出(類)其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項)
年初預算為0萬元,支出決算為0.8萬元,決算數大于預算數的原因是:年中追加了建國初期參加革命工作的部分退休干部生活補貼和醫療補貼提標資金0.8萬元。
15.農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)
年初預算為0萬元,支出決算為4.5萬元,支出決算數大于預算數的原因是:年中追加了農村職業教育服務鄉村振興戰略的研究與應用項目課題經費。
16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)
年初預算為300萬元,支出決算為329.65萬元,完成年初預算的109.88%,支出決算數大于預算數是新進人員的住房公積金支出在年中追加并形成支出。
整體支出決算數小于預算數是由于科研項目研究具有長期性和復雜性,本年度不一定能全部完成,因此會出現經費結轉下年度使用的現象。
2022年度財政撥款基本支出5117.57萬元,其中:
人員經費4755.62萬元,占基本支出的92.93%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、公務員醫療補助繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費361.95萬元,占基本支出的7.07%,主要包括包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、咨詢費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為27萬元,支出決算為20.46萬元,完成預算的75.78%,其中:
因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年一致。
公務接待費支出預算為7萬元,支出決算為0.55萬元,完成預算的7.86%,決算數小于預算數的主要原因是我院(中心)認真貫徹落實中央“ 八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制公務接待經費開支。該經費支出較上年相比減少0.45萬元,減少45%,減少的主要原因是受疫情防控因素的影響,大部分應正常開展的公務接待活動都延遲開展。
公務用車購置費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年一致。
公務用車運行維護費支出預算為20萬元,支出決算為19.91萬元,完成預算的99.55%,與上年基本持平。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.55萬元,占2.69%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算19.91萬元,占97.31%。其中:
1.因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務接待費支出決算為0.55萬元,全年共接待來訪團組6個、來賓24人次,主要是全國其他社科院、中央廣播電視臺和中國經濟時報來單位調研發生的接待支出。
3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為19.91萬元,其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費19.91萬元,主要是公務用車維修保養、 保險、加油等支出,截止2022年12月31日,本部門開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。
本部門 2022 年度無政府性基金預算收入、支出。
本部門為公益一類事業單位,無此項內容。
2022年本部門開支會議費6.05萬元,用于召開德雅學術論壇會議、人才專委會成立大會、社科系列職稱評審會議等,參與人次約800人,內容為課題研究探討、智庫文章寫作等;開支培訓費6.29萬元,主要用于省人社廳規定的事業人員專業技術培訓支出,培訓人數約216人。
本部門2022年度政府采購支出總額213.61萬元,其中:政府采購貨物支出173.22萬元、政府采購工程支出8.11萬元、政府采購服務支出32.28萬元。授予中小企業合同金額213.61萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額185.11萬元,占政府采購支出總額的86.66%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的10%。
截至2022年12月31日,本單位共有車輛4輛,其中,主要領導干部用車1輛,機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是離退休干部用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
見附件2:湖南省社會科學院(湖南省人民政府發展研究中心)2022年整體支出績效自評報告.docx
第四部分
名詞解釋
一、社會科學研究:反映社會科學研究機構部門用于社會科學研究方面的支出。
二、“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出; 公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
第五部分
附件
附件:
1.湖南省社會科學院(湖南省人民政府發展研究中心)2022年度部門決算公開表.xlsx
2.湖南省社會科學院(湖南省人民政府發展研究中心)2022年整體支出績效自評報告.docx